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O que é e como configurar conversores de pagamento?

Neste artigo iremos demonstrar o que são conversores de pagamento e como configurar no Agile e-commerce.

Atualizado há mais de 4 meses

No vídeo abaixo demonstro como configurar e uma demonstração como ele se comporta:

Os “conversores de pagamento” são a tratativa da plataforma para tratar o fluxo de múltiplas formas e condições de pagamento vinculados a bandeira do cartão, muitos clientes trabalham dessa forma, porém no e-commerce esse fluxo não é viável tanto no ponto de conexão com os gateways de pagamento (que trabalham com o fluxo de multi-bandeiras), tanto também para a usabilidade da plataforma pelo cliente.

Essa função se encontra no modulo Financeiro > conversores de pagamento no Admin, para configurar um conversor deve-se acessar o módulo e clicar em novo

Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Na tela de novo conversor, você encontrará os campos de origem e destino, sendo origem onde serão definidas as informações que irão ser processadas do pedido, os campos são:

Gateway: deve ser definido de acordo com a sua adquirente do cartão de crédito (cielo, rede, pagar.me, etc.);

Bandeira: Bandeira do cartão do cliente, será necessário ter pelo menos 1 conversor por bandeira;

Forma de pagamento: Qual a forma de pagamento de cartão que está sendo usada no e-commerce, essa é a forma que não tem a bandeira definida, que será usada para captar as cobranças dos clientes e direcionar para a forma esperada no ERP;

Condição de pagamento e parcelas: Essas definições só precisarão ser aplicadas se a estrutura de relacionamento entre a forma de pagamento e a condição de pagamento não estiver estruturada, mais detalhes serão fornecidos no vídeo tutorial.


Já no ponto de Destino temos:

Ativo: Definir se o conversor está ativo ou não;

Id da bandeira: Campo para definir o identificador da bandeira na plataforma (opcional);

Forma de pagamento: Forma de pagamento que será alocado o pedido no ERP, deve ser preenchida conforme a forma de pagamento esperada na bandeira definida anteriormente.

Condição de pagamento: De acordo com o fluxo de origem, se definida uma condição de pagamento deve-se usar a condição esperada de acordo com a bandeira no ERP.

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