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Cobro a cuenta en cuenta corriente - Clientes
Cobro a cuenta en cuenta corriente - Clientes
Actualizado hace más de una semana

Si se desea registrar la cuenta del cliente cobros a cuenta realizados en concepto de adelantos en cuenta corriente, que luego se puedan aplicar a facturas, se deben registrar de la siguiente forma:

1- Seleccionar el cliente y hacer clic en agregar cobro.

2- Cargar los datos del cobro normalmente; para registrar el cobro a cuenta, el importe del total cobrado debe ser mayor al total a cobrar, en el caso de que no haya comprobantes aplicados (no se tilda ninguna factura), el total a cobrar puede ser 0 (cero). 

3- Al salvar el cobro, se debe confirmar el importe que se desea registrar como cobro a cuenta. Dicho importe está formado por la diferencia entre total a cobrar (Facturas aplicadas +/- Retenciones, Intereses, Descuentos) y total cobrado

4- Verificar la registración en la cuenta corriente del cliente como un saldo de RECIBO.

5- El importe del cobro a cuenta podrá ser descontado de futuros pagos que se realicen al mismo cliente. 

IMPORTANTE: no sugerimos que se complete el campo Anticipo, ya que no queda como un saldo en la cuenta corriente del cliente y luego no se puede imputar a una factura. Ésto se debe a que cuando se imputa el campo Anticipo, se imputa la cuenta que se tenga definida en el módulo Empresa→ solapa Clientes/Proveedores, para anticipos a clientes. Esta cuenta difiere a la de Clientes (o Deudores por Ventas), por eso no queda el registro en el módulo Clientes.

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