La régularisation de vos déclarations fiscales en matière de cryptomonnaies consiste à mettre à jour vos obligations passées et à vous assurer d’être en règle pour les années à venir.
1. Rassembler les informations et justificatifs
- Collectez l'ensemble des relevés de vos plateformes d'échange, portefeuilles et comptes bancaires afin de reconstituer l'historique de vos transactions (achats, ventes, échanges, transferts).
- Conservez les preuves d’achat et de vente de vos actifs ainsi que les justificatifs de frais.
2. Évaluer vos obligations fiscales
- Identifiez les gains imposables (plus‑values sur cessions, revenus de stacking ou de lending, etc.) et les pertes déductibles.
- Déterminez si vous relevez du régime du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) ou du barème progressif et si vous devez déclarer des comptes à l'étranger.
3. Rectifier les déclarations passées
- En cas d'omission, déposez des déclarations rectificatives pour les années concernées via votre espace en ligne sur impots.gouv.fr.
- Joignez un courrier explicatif et les documents justificatifs pour faciliter l'examen de votre dossier.
4. Suivre les évolutions réglementaires
- La réglementation des actifs numériques (directive MiCA, obligations de reporting des prestataires) évolue rapidement. Restez informé pour adapter vos déclarations.
- Utilisez des outils comme ComptaCrypto pour automatiser le calcul des plus‑values et suivre vos comptes.
5. Consulter un professionnel
- La fiscalité des cryptomonnaies est complexe. Un expert‑comptable ou un conseiller fiscal peut vérifier vos calculs et vous aider à régulariser votre situation.
Ce guide est général et ne remplace pas un conseil personnalisé.