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Ingresar Nota de Crédito sin asociar Documento en ERP
Ingresar Nota de Crédito sin asociar Documento en ERP

¿Cómo registrar una Nota de Crédito sin asociar Documento en Defontana ERP?

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Escrito por Gianina Aguilar
Actualizado hace más de 2 meses
  1. Acceso:

    • Navegar a: Módulo de Compras > Listado de Documentos > Nuevo.

  2. Ingresar datos del proveedor:

    • Seleccionar el proveedor al que se le emite la nota de crédito.

    • Elegir el tipo de documento: "Nota de Crédito" o "Nota de Crédito Electrónica", según corresponda.

    • Indicar el folio.

    • Seleccionar el tipo de proveedor y local.

  3. Especificar el motivo de la nota:

    • En el campo "Motivo", seleccionar la razón por la que se emite la nota de crédito:

      • "Corrige montos": para corregir errores en la facturación.

      • "Anula": para anular una factura completa.

      • "Corrige texto": para corregir errores en el texto o la información de la factura.

    • Ingresar un comentario al que se refiere la nota de crédito (si aplica).

  4. Ingresar información del producto o servicio:

    • Seleccionar Artículo" o "Servicio" si tienes ciclo de abastecimiento (Orden de Compras), de lo contrario indicar un comentario descriptivo.

    • Seleccionar en el Tipo de compra, la cuenta contable alusivo a la compra.

  5. Completar cantidades, precios y grabar:

    • Indicar las cantidades y precios correspondientes al producto, servicio o gasto.

    • Hacer clic en el botón "Guardar" para emitir la nota de crédito.

Te invitamos a revisar el siguiente video para reforzar contenidos:

Consideraciones adicionales:

  • Las notas de crédito sin asociar a un documento específico se utilizan para realizar ajustes o correcciones en la contabilidad que no están directamente relacionados con una factura o compra específica.

  • Es importante registrar el motivo de la nota de crédito de manera clara y precisa para mantener la transparencia y trazabilidad de las transacciones contables.

  • Las notas de crédito sin asociar no afectan el registro de la compra original, sino que generan un nuevo movimiento contable para ajustar el saldo.

Recomendaciones:

  • Antes de emitir una nota de crédito sin asociar, es importante verificar la información de la factura o compra original para identificar la necesidad y el alcance del ajuste.

  • Se debe tener cuidado al ingresar los datos de la nota de crédito para evitar errores que puedan afectar la contabilidad.

  • En caso de dudas sobre el proceso o la información a registrar, se recomienda consultar con el área de contabilidad o finanzas de la empresa.

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