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Compras>Órdenes de Compra.
📍 Paso 1: Agregar orden de compra
📝 Paso 2: Llenar los datos generales
En la pantalla que se muestra, completa los siguientes campos:
Proveedor: Si el proveedor ya está registrado, selecciónalo del listado. Si es nuevo, deja activa la opción Proveedor Nuevo y completa los datos manualmente:
Nombre del proveedor
RFC
Días de crédito
Moneda
Almacén: Selecciona el almacén correspondiente a la orden.
Estatus: Elige entre las opciones disponibles:
Aprobada
Por aprobar
Serie: Define la serie de folio que se usará.
Proyecto (opcional): Puedes vincular esta orden a un proyecto específico.
Agregar al catálogo: Si estás creando un nuevo proveedor, activa esta casilla para que se guarde en tu catálogo.
📦 Paso 3: Agregar productos o servicios
Haz clic en la casilla Producto y selecciona un bien o servicio del listado.
Da clic en el símbolo + para añadirlo a la orden.

Revisa o ajusta los siguientes campos:
Unidad de medida
Costo unitario
Cantidad
IVA (puede seleccionarse desde una lista desplegable)
💡 Estos valores se llenan automáticamente si el producto ya está registrado, pero puedes modificarlos según sea necesario.
Si deseas ver el histórico de precios del producto, haz clic en el ícono de gráfico de barras ubicado a la derecha
.
Para regresar, selecciona el botón Cerrar.
➕ Agregar un nuevo producto (si no está en inventario)
Da clic en Nuevo +.
Completa los siguientes campos:
Código interno
Nombre del producto
Costo
Precio
IEPS (si aplica)
IVA
Da clic en el ícono
del extremo derecho para guardar el producto.
💬 Paso 4: Agregar comentarios y guardar
Una vez guardada, verás la pantalla de detalle de la orden de compra, donde podrás gestionar:
Detalle
Recepciones
Actividades
Archivos
Menú de acciones
👉 Para conocer más sobre esta sección, consulta el artículo: Detalle de la ordenes de compra.
🔙 Regresar al listado
Para volver al listado de órdenes de compra, haz clic en el vínculo Órdenes de Compra (Costos), ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.











