Acceso al Listado de Documentos de Compras:
Localización de la Factura a Corregir:
Ubica la factura de compra en la que deseas aplicar la Nota de Crédito utilizando las opciones de filtrado o búsqueda disponibles.
Corrección con Nota de Crédito:
Vinculación de la Nota de Crédito:
En la ventana emergente, selecciona el documento de Nota de Crédito correspondiente.
Ingresa el folio de la Nota de Crédito.
Indica la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
Establece la fecha contable para la corrección.
Resultado:
La factura de compra original se actualizará en el sistema, reflejando los ajustes realizados a través de la Nota de Crédito.
Los cambios se verán plasmados en los registros contables y en los informes correspondientes.
Puedes ver el siguiente vídeo donde se puede apreciar el proceso completo.